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    山东青岛初步形成“三位一体”审计整改总体格局
    文章字体:【 】 发布日期: 2024-01-25 来源:法治时代网

    法治时代网讯(通讯员 李延)审计整改与揭示问题是有效发挥审计监督作用的重要环节。山东省青岛市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况反映了青岛市预算管理、部门单位预算执行、重点专项资金等方面审计整改工作的部署和成效。1月25日,青岛市政府新闻办召开新闻发布会,介绍“青岛市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况”,青岛市审计局副局长、新闻发言人李树伟,青岛市审计局副局长张伟,青岛市审计局派出审计十三处处长范海霞出席发布会并回答记者提问。

     

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    发布会现场


    审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。2023年9月,青岛市审计局公告了青岛市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计工作情况,公布了审计查出问题清单。

    为推动这些问题整改,根据加强协作联动、深化贯通协同、切实做好审计整改“下半篇文章”的相关要求,青岛市召开审计查出问题整改工作专题会议,安排布置整改任务,压紧压实整改责任,严明整改标准和整改时限,确保整改抓实、抓细、抓出成效。截至2023年10月底,问题清单中要求立行立改的150个问题,有149个已整改到位;要求分阶段整改和持续整改的71个问题,有31个已整改到位,其余问题均已制定整改计划或具体措施,正在有序推进。有关区市和部门单位采取清理结余资金上缴财政、加快资金下达拨付、调整账目以及完善手续、健全机制等方式,推动问题整改,其中,促进增收节支9.9亿元,统筹使用财政存量资金10.9亿元,完善规章制度31项,推动项目加快实施4个。2022年8月以来,纪检监察和公安机关已根据审计移送线索立案34起,对75名责任人作出处理。

    与往年相比,本次审计查出问题整改工作主要有五方面特点:

    一、审计整改总体格局初步形成。青岛市委审计办、市审计局将问题清单中的79项221个具体问题,全部纳入整改范围,向9个区市、42个部门单位印发整改通知,明确落实整改第一责任人和直接责任人的责任,推进全面整改。青岛市人大常委会预算工作室会同市审计局对10个部门单位开展审计整改跟踪监督。青岛市审计局对17家市属企业资本运营绩效情况审计查出问题整改情况开展专项审计,推进专项整改。青岛市委审计办将审计项目整改情况直报市委审计委员会,直通直达、顶格推进;协同青岛市委、市政府督查室动态开展审计整改“回头看”,对整改难度大、涉及问题复杂的事项进行重点督办,建立督审联动工作机制,联动共促、对账销号。完善整改督办检查、深化审计整改等制度,形成以审计监督为起点、以案件查办为切入点、以主体责任落实为落脚点的工作机制,全市上下推进全面整改、专项整改、重点督办“三位一体”的审计整改总体格局初步形成。

    二、推动政策措施制定更加精准。青岛市审计局聚焦发现普遍性、行业性问题,提出针对性建议,推动行业主管部门深挖机制性缺陷和制度性漏洞,提升行业系统治理能力,推动惠民惠企等政策落地落实,更好发挥政策带动作用。一是助推惠民政策落地。如,推动文旅部门研究制定青岛市促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展若干措施,促进文旅行业奖补政策落地,助推文旅消费全面升级;推动有关部门优化办理流程,发放政策明白纸,举办政策宣讲会,推动政策落实,新增发放新就业无房职工补贴114人30多万元,让更多符合补贴政策条件人员享受优惠。二是助力惠企政策落实。如,推动相关部门研究出台青岛市加快新能源汽车产业高质量发展若干政策措施实施细则,减少企业申报环节和申报材料,提升监管审核效能,助力青岛市新能源汽车产业高质量发展;推动有关部门单位采取优选担保机构、完善部门协作等措施,落地青岛市首笔“政银担”汇率避险增信服务业务。三是推动行业政策更加精准。如,推动财政部门制定3项财政资金管理方面的制度,进一步规范非财政拨款收入预算统筹管理,指导推进绩效评价结果运用,规范存量资金核算方式;推动自然资源和规划部门与财政部门联合印发青岛市耕地保护激励办法,指导区市按规定使用耕地保护激励资金,督促区市制定可行性绩效目标。

    三、推动单位内控管理更加规范。青岛市审计局聚焦部门预算执行和国有企业资产管理等情况,促进单位内控管理规范合规,减少自由裁量权的空间和余地,规范权力运行。一是推动预算执行管理更加规范。如,推动部门制定合同管理办法、签订合同变更协议,完成绩效目标或合同任务,提升资金管理水平;促进部门规范会议费、接待费等结算审批,清理多余加油卡,加强公务支出和公务用车管理。二是推动市属国企加强内部控制。如,督促市属企业采取调整账目等方式,对多计少计的收入、利润予以纠正,提升会计信息质量;督促企业加强制度培训、完善资产处置流程、盘活闲置资产,进一步加强资产管理;促进企业制定费率管理办法、对外投资管理等制度,加强国企内部控制和风险防范。三是推动国有自然资源资产监管更加高效。如,督促相关区(市)对涉挥发物有机物企业开展核实,摸清企业排放情况、产污环节和污染物排放种类,建立完善涉挥发物有机物企业台账;督促个别地质灾害隐患点完成治理,按计划完成年度治理任务;督促相关区(市)责令施工单位按照扬尘管控要求对施工现场进行路面硬化、物料覆盖和定时洒水。

    四、推动财政资金使用更加高效。青岛市审计局聚焦先进制造业、高标准农田建设管护、供热低碳等领域的财政扶持资金,从财政资金管理使用绩效等方面提出改进建议,促进资金使用更加高效,发挥财政资金引导作用。    

    五、护航重大项目建设更有力度。青岛市审计局聚焦城市更新和城市建设攻坚项目、黄水东调承接工程、新机场高速连接线等重大项目建设情况,提出加强重大项目管理等方面改进建议,护航重大项目建设。一是促进重大项目加强工程建设管理。如,推动项目完善建议书资金平衡方案,取得历史建筑及文物建筑修缮审批意见;推动项目补办设计变更审批手续、进行转资或办理竣工财务决算;推动已建成但处于闲置状态的项目重新启用。二是推动项目加快实施。如,推动轨道交通TOD综合开发战略规划加快出台;推动地铁沿线开发项目采取调整计划、协调推进等方式加快实施;督促项目单位组织前期调研策划,加快办理工程前期手续,推进项目开工建设;推动拆除影响项目施工的遗留民房,加快管道和路床回填施工。三是督促项目单位加强工程造价控制。四是推动加强项目征迁管理。

    截至目前,问题清单中的大多数问题已整改到位。对尚未整改到位的一些问题,各区市、各部门单位已制定整改措施。下一步,青岛市审计局将会同有关主管部门进一步健全完善整改协调机制,持续跟踪督办,确保应改尽改,依法全面履行审计监督职责,加大整改督促检查力度,强化与其他监督的贯通协同,做实审计整改“下半篇文章”,确保审计查出问题整改到位。

    (责任编辑:刘丹)

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